
为深入贯彻落实《企业内部控制基本规范》及配套指引要求,进一步提升企业风险防控能力和治理水平,6月9日,油气公司组织召开2024年度内部控制自评价审计工作进场会,全面启动内控自评工作。公司班子成员、各部门负责人、相关业务人员及第三方审计工作组成员参加。
本次自评价将重点围绕“三重一大”决策、资金管理、招标采购、合同管理等关键业务领域,采用"单位自查+交叉检查+重点抽查"相结合的方式,分为准备、实施、报告和整改四个阶段,确保评价工作完整性、有效性。
为确保工作质量,公司聘请了第三方审计机构全程参与。会上,会计师事务所项目负责人表示,将严格按照《企业内部控制评价指引》要求,秉持独立、客观、公正的原则,为公司提供专业支持。
开展内控自评工作是落实国有企业改革深化提升行动的重要举措,是推动公司实现高质量发展的内在要求。下一步,油气公司将以此次内控自评工作为契机,进一步健全公司风险防控体系,完善现代化企业管理各项制度。
(文/刘鲜蓉 图/张晓华)